2007년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증 감 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 계 | 8,975,512,892 | 9,884,120,797 | △908,607,905 |
영 업 수 익 | 8,929,641,615 | 9,841,296,455 | △911,654,840 | |
영업외 수익 | 45,871,277 | 42,824,342 | 3,046,935 | |
비용 | 계 | 7,485,657,555 | 9,313,461,609 | △1,827,804,054 |
영 업 비 용 | 7,481,355,935 | 9,309,093,769 | △1,827,737,834 | |
영업외 비용 | - | - | - | |
법인세 비용 | 4,301,620 | 4,367,840 | △66,220 | |
당기순이익 | 1,489,855,337 | 570,659,188 | 919,196,149 |
※ 증감내역 : 수익 및 비용 감소분은 장애인복지관 이관에 따른 대행사업비임.
2007년도 손익계산서
제 8 기 2007년 1월 1일부터 2007년12월31일까지
제 7 기 2006년 1월 1일부터 2006년12월31일까지
(단위: 원)
과목 | 제8 (당) 기 | 제7 (전) 기 | ||
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금액 | 금액 | |||
Ⅰ.영업수익 | 7,481,355,935 | 9,309,093,769 | ||
대행사업수익 | 8,051,618,000 | 9,647,097,000 | ||
(정산반환금) | (570,262,065) | (338,003,231) | ||
Ⅱ.영업비용 | 7,481,355,935 | 9,309,093,769 | ||
1.기관성과급 | 154,277,290 | 150,216,040 | ||
2.급여 | 1,011,405,480 | 1,286,730,587 | ||
3.제수당 | 1,114,276,600 | 1,635,097,874 | ||
4.기타직보수 | 1,139,172,250 | 1,450,364,890 | ||
5.퇴직급여 | 302,066,000 | 326,960,837 | ||
6.복리후생비 | 842,861,590 | 993,950,243 | ||
7.여비교통비 | 27,991,500 | 30,885,030 | ||
8.통신비 | 23,662,800 | 34,187,670 | ||
9.수도광열비 | 639,349,160 | 707,089,750 | ||
10.공공요금및제세 | 48,915,840 | 121,926,590 | ||
11.일반수용비 | 120,743,921 | 227,820,330 | ||
12.피복비 | 13,790,970 | 18,993,715 | ||
13.도서인쇄비 | 25,222,000 | 30,373,840 | ||
14.지급임차료 | 242,340,379 | 248,558,400 | ||
15.수선유지비 | 125,980,900 | 172,191,641 | ||
16.차량유지비 | 95,755,420 | 112,595,406 | ||
17.보험료 | 30,448,860 | 27,419,920 | ||
18.지급수수료 | 59,113,030 | 57,979,275 | ||
19.업무추진비 | 22,101,700 | 22,539,220 | ||
20.교육훈련비 | 7,391,050 | 5,582,880 | ||
21.행사등잡비 | 122,671,884 | 66,289,980 | ||
22.감가상각비 | 43,111,926 | 44,538,010 | ||
23.광고선전비 | 33,404,800 | 24,980,110 | ||
24.연구개발비 | 94,748,500 | 11,000,000 | ||
25.보상비 | 1,027,326,800 | 866,494,830 | ||
26.포상금 | 64,457,775 | 65,232,725 | ||
26.배상금등 | 601,510 | 295,000 | ||
28.기타경비 | 48,166,000 | 568,798,976 | ||
Ⅲ.영업이익 | - | - | ||
Ⅳ.영업외수익 | 4,301,620 | 4,367,840 | ||
1.이자수익 | 30,823,623 | 31,296,342 | ||
2.기타영업외수익 | 15,047,654 | 11,528,000 | ||
(정산반환금) | (41,569,657) | (38,456,502) | ||
Ⅴ.영업외비용 | - | - | ||
Ⅵ.경상이익 | 4,301,620 | 4,367,840 | ||
Ⅶ.특별이익 | - | - | ||
Ⅷ.특별손실 | - | - | ||
Ⅸ.법인세차감전순이익 | 4,301,620 | 4,367,840 | ||
Ⅹ.법인세비용 | 4,301,620 | 4,301,620 | 4,367,840 | 4,367,840 |
XI.당기순이익 | - | - |
2007년 대차대조표
제 8 기 2007년 12월 31일 현재
제 7 기 2006년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
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금 액 | 금 액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 1,276,798,081 | 1,102,984,439 | ||
(1)당좌자산 | 1,276,798,081 | 1,102,984,439 | ||
1.현금 | 1,650,000 | 1,750,000 | ||
2.정기예금 | 565,470,631 | 437,470,221 | ||
3.보통예금 | 706,907,900 | 655,878,318 | ||
4.미수금 | 2,858,400 | |||
5.미수수익 | 2,475,000 | 2,734,500 | ||
6.선급법인세 | 294,550 | 293,000 | ||
Ⅱ.고정자산 | 122,402,788 | 91,118,920 | ||
(1)투자자산 | 500,000 | 500,000 | ||
1.전신전화가입원 | 500,000 | 500,000 | ||
(2)가동설비자산 (유형자산) |
121,902,788 | 90,618,920 | ||
1.차량운반구 | 31,006,360 | 23,461,740 | ||
감가상각누계액 | (11,483,474) | (21,461,740) | ||
2.공기구비품 | 365,717,189 | 315,164,395 | ||
감가상각누계액 | (263,337,287) | (224,545,475) | ||
자산총계 | 1,399,200,869 | 1,194,103,359 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 899,200,869 | 694,103,359 | ||
1.미지급금 | 55,243,707 | 62,939,675 | ||
2.미지급비용 | 157,996,990 | 135,023,524 | ||
3.예수금 | 41,673,107 | 85,006,929 | ||
4.보증금 | 74,025,000 | 73,130,000 | ||
5.정상반환금 | 570,262,065 | 338,003,231 | ||
Ⅱ.고정부채 | - | - | ||
1.퇴직급여충당금 | 1,256,520,727 | 1,224,118,051 | ||
(퇴직급여예치금) | (1,256,520,727) | (1,224,118,051) | ||
부채합계 | 899,200,869 | 694,103,359 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
1.원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
Ⅱ.이익잉여금 | - | - | ||
1.이익준비금 | ||||
2.처분전이익잉여금 | ||||
(당기순이익) | ||||
자본합계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
부채 및 자본총계 | 1,399,200,869 | 1,194,103,359 |